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    2023年最新内部审计主管岗位职责(十七篇)

    来源:网友投稿 发布时间:2023-05-28 08:00:13

    下面是小编为大家整理的2023年最新内部审计主管岗位职责(十七篇),供大家参考。

    2023年最新内部审计主管岗位职责(十七篇)

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    内部审计主管岗位职责篇一

    1、 协助部门负责人拟定工程审计的具体管理规范,规范工程审计工作流程。

    2、负责公司、分(子)公司工程项目管理全过程情况的审查与评价。

    3、审核工程项目的经济指标,并根据实际情况及时提交偏离情况汇报、审计建议。

    4、协助公司(子分公司、事业部)工程管理部门建立、健全工程管理流程及相关的内部控制规范,审核与评价工程管理内部控制,监督检查各项工程实施程序是否合规合法。

    5、协助部门负责人对工程项目、设备材料招投标事项进行监督检查、与评价,协助有关部门完善招标文件和流程。

    6、 按时编报工程审计统计报表,定期向部门负责人提交。

    7、完成上级交办的其它事务工作。

    任职条件:

    1、具备良好的道德品质。

    2、应具备过硬的业务能力。精通工程招投标、建筑、合同、定额、清单计价、经济、法律等专业知识,还要熟悉并掌握国家和地方有关工程建设管理、核算以及与之相关的法律、法规和规章。

    3、具备良好的协调能力。

    4、可以适应出差。

    5、具有5年或以上工程项目管理或基建审计工作经验;熟悉企业内审,拥有企业工程审计经验者优先;

    6、熟练使用办公软件,具有较强的文字表达能力;

    7、具有全国造价员、注册造价工程师或注册建造师等资格者优先考虑。

    内部审计主管岗位职责篇二

    职责:

    1、促进公司各职能部门、下属公司依据法务管理制度及流程工作,促进公司依法经营,预防和控制公司经营中的风险;

    2、对公司合同进行梳理,识别现有合同中存在的风险并提出解决方案;

    3、负责检查合同履行情况,协调解决合同履行中出现的法律问题,尽量避免合同纠纷;

    4、处理合同事务管理工作,负责合同管理台账及统计;

    5、配合部门负责人处理日常法律事务及诉讼事务。

    任职资格(年龄、性别、学历、专业、技能要求、工作年限、工作经验、其他):

    1、本科以上学历,工民建、工程造价等相关专业;

    2、年龄35岁以内;

    3、具有大型企业或地产行业从业经验,2-3年工程造价咨询公司从事审计、或1-2年企业内控内审等相关工作经验者优先;

    4、具备良好的职业道德;

    5、具有良好的沟通、协调、团队协作能力及文字表达能力;

    6、熟练运用各种办公软件。

    内部审计主管岗位职责篇三

    职责:

    1、对集团各公司项目进行工程审计工作。

    2、拟定项目审计方案,负责工程审计项目的组织、具体实施工作,包括对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。

    3、针对查出违反公司制度的情况,提出审计意见,编制审计底稿,拟定审计报告,并最终出具审计报告。并跟踪检查核实审计意见结果的执行情况。

    4、完成好上级领导交办的其他工作。任职

    任职资格:

    1、30-38岁,本科以上学历,工程造价、工程管理等相关专业本科以上学历;

    2、熟悉建设工程项目管理流程;

    3、具有3年以上大中型企业工程审计工作经验的优先;

    4、较强的沟通、协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养和团队协作精神。

    内部审计主管岗位职责篇四

    职责:

    1、协助部门负责人完善审计制度、审计流程、审计模板;

    2、根据审计计划和方案对工程建设、招标采购、成本控制的规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具书面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实;

    3、配合对工程结算造价进行抽检复审;

    4、配合实施具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档;

    5、完成部门负责人交办的其他工作。

    任职资格:

    1、工程造价管理专业优先,其他相关专业(土木工程、给排水、电气专业)其次;学历:本科毕业;

    2、工作年限2-3年左右;

    3、吃苦耐劳,能够适应长期出差或者外派驻场;

    4、具备咨询公司或者施工单位预结算经验或现场管理经验;

    5、熟练使用办公软件和预结算专用软件;

    内部审计主管岗位职责篇五

    职责:

    1、高新培育。

    2、高新申报过程中所有财务相关事宜对接。

    3、高新通过后税务备案资料的对接。

    4、加计扣除项目负责人。

    岗位要求:

    1、财务会计,审计等相关专业。

    2、财务主管以上岗位,证书不做要求。

    3、有财务主管或经理以上工作经验即可。

    内部审计主管岗位职责篇六

    1、负责财务稽核和会计报告工作。

    2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

    3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

    4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

    5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

    6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

    7、协助主任加强会计基础管理工作。

    8、完成月、季、年度财务报告工作。

    9、办理会计证年检工作。

    10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

    11、制定会计核算科目体系。

    12、完成领导交办的其他工作。

    内部审计主管岗位职责篇七

    【职责】:

    1、工程招标文件,工程量清算、招标控制的审核;

    2、工程建筑市场材料、设备、人工等价格行情,价格调研;

    3、工程、设备价格比选、提供建议;

    4、工程项目预算审核;

    5、工程决算评估审计。

    【任职要求】:

    1、全日制统招本科及以上学历,建筑、审计类相关专业者优先;

    2、3年以上建筑、审计、财务或内控相关工作经验优先;

    3、具有中级或以上职称,具有审计相关的执业资格证书优先;

    4、熟悉审计工作专业知识与技能,了解工程建设项目专业知识;熟练日常计算机操作;

    5、原则性强;具有一定的组织协调能力,沟通能力;善于发现问题,分析问题和提出改进建议。

    内部审计主管岗位职责篇八

    岗位职责:

    1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

    2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

    3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

    4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

    5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

    6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

    任职资格:

    1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。

    2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。

    3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。

    4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。

    内部审计主管岗位职责篇九

    职责:

    1、拟定审计项目方案,起草审计报告;

    2、根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;

    3、编制审计工作底稿,完成审计底稿的整理归档工作;

    4、对审计专员在审计程序和方法上进行指导,提升审计业务水平;

    5、向审计副经理汇报审计问题,协助副经理完成内外审计的协调沟通工作;

    6、跟踪落实审计项目中发现问题、审计建议的整改情况;;

    7、完成上级主管部门和领导交办的其他工作。

    任职要求:

    工作经验:有3年以上审计或财务工作经验者优先;有审计、财务相关证书者优先。

    能力要求:

    1、熟悉国家相关的审计法律法规,有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;

    2、具备较强的逻辑思维能力、分析与解决问题的能力;

    3、较强的文字编写能力;

    4、较强的语言表达、人际沟通与组织协调能力;

    5、为人性格开朗,原则性强,较强的责任心;

    6、熟练操作用友或金蝶财务软件,精通office及其它办公软件。

    内部审计主管岗位职责篇十

    1,组织各项目车位收入审查并出具专项稽查报告

    2,组织各项目负责人审批权,财务审核权,预算执行,物料采购单价执行是否越权等专项检查并出具专项稽查报告

    3,组织各项目财务凭证核算,税务风险审查并出具专项稽查报告

    4,组织固定资产及低值易耗品管理审查并出具专项报告

    5,组织资金管理审查并出具专项报告;

    6,组织管理费,公摊,水电费等应收款审查并出具专项报告

    7,组织项目负责人离职审计并出具专项报告

    8,制定与审计,稽查相关制度

    9,每季搜集行业,专业最新法规,知识

    10,协助处理本部门日常事务及上级领导交办的其他工作

    内部审计主管岗位职责篇十一

    职责

    1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;

    2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

    3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;

    4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

    5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;

    6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

    7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;

    8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

    岗位要求:

    1、学历:本科以上学历

    2、专业:财务管理学、会计学等相关专业

    3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。

    内部审计主管岗位职责篇十二

    职责

    1、按照年审计划展开审计工作;

    2、完成审计报告;

    3、完成审计整改;

    4、做好审计资料的整理与归档;

    5、完成领导交办的其他事务。

    岗位要求:

    1.会计、审计等相关专业本科以上学历,连续两年及以上审计工作经验;

    2.具有初级、中级会计职称或在考注册会计师;

    3.职业道德良好、法律风险及保密意识强;

    4.熟悉旅行社财务优先。

    内部审计主管岗位职责篇十三

    职责:

    1、熟悉工程管理、招投标流程;

    2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;

    3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;

    4、具备工程管理、合约管理技能;

    5、具备良好的沟通和文字表达能力;

    6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。

    任职要求:

    1、工程、造价相关专业本科以上学历;

    2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作

    经验;

    3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;

    4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;

    5、有较强的分析及文字表达能力。

    内部审计主管岗位职责篇十四

    1、参与公司工程造价控制方面的相关制度及流程的制定,并监督制度及流程的执行情况,并不断予以完善。

    2、负责外委工程造价咨询单位的配合、协调及监督工作。

    3、负责对委外机构提供的招标控制价进行分析、审核。

    4、参与公司工程、设备项目的招投标工作,对工程及设备材料等招标文件进行审核,参与投标单位的资格审查及现场考察,参与招标的开标、议标及谈价,同时对招标过程进行监督。

    5、参与工程材料、设备的现场验收和监督。

    6、负责适时勘查施工现场,全过程监督项目工程进度,查阅相关文件资料,检查合同及相关协议的执行情况。

    7、与工程部门对现场签证情况进行把关和审核,包括现场签证单,签证价格等的审核。

    8、负责工程施工进度款、设备验收款的检查和审核,并出具审核意见书,同时跟进问题整改情况。

    9、参与工程项目、设备合同的评审及复评,并跟进合同修改情况。

    10、负责工程预算、竣工结算及竣工决算清单的审核工作,并出具预决算审计报告。

    11、对审计工作中发现的问题进行分析和反馈,提出改进措施并及时督导跟进。

    12、负责完成公司领导及部门负责人安排的其他工作。

    内部审计主管岗位职责篇十五

    职责:

    1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施

    2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计

    3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查

    4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检

    5. 协助部门领导完成相关专项审计工作

    6. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护

    任职要求:

    1. 教育背景:大学专科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业

    2. 工作经验:
    4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先

    3. 专业技能:

    1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;

    2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;

    3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。

    4)熟练使用office等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识

    4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力

    内部审计主管岗位职责篇十六

    职责:

    1、根据集团总体发展规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;

    2、根据年度审计工作计划,组织进行对集团及投资业务单元进行各项审计,按时、保质的完成审计项目;

    3、 拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

    4、 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;

    5、 对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;

    6、 执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

    岗位要求:

    1、30-40岁,全日制大学本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;

    2、6年以上从业经历,其中2年以上同岗经验,集团公司或控股型公司从业经历优先;

    3、熟悉审计专业知识,熟悉企业的经营业务和管理活动,具备足够的职业判断能力,能够实事求是、客观公正。

    内部审计主管岗位职责篇十七

    职责:

    1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施;

    2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;

    3、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;

    4、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;

    5、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。

    任职要求:

    1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;

    2、有3年以上企业内审或会计事务所审计工作经验;

    3、沟通表达良好,逻辑思维能力强,性格外向,抗压性较好。

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