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    2023年供应商资质审核管理制度(范文推荐)

    来源:网友投稿 发布时间:2024-04-25 10:00:10

    供应商资质审核管理制度第1篇●××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门●在确立合同前,供应商须向谈判员提供其厂商资信材料,商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明(供应商须备有传真机,下面是小编为大家整理的供应商资质审核管理制度,供大家参考。

    供应商资质审核管理制度

    供应商资质审核管理制度 第1篇

    ●××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门

    ●在确立合同前,供应商须向谈判员提供其厂商资信材料,商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明(供应商须备有传真机,否则不能合作)。

    ☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。

    ☆生产许可证/代理证书复印件。

    ☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可(对外埠产品)/商检证书(对进口产品)。

    ●××超市总部供应商合同,对××超市各店均有效。供应商和××超市及其各店均需遵守执行。

    ●合同经双方确认后,谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店,并给供应商在××超市唯一一个"厂商编码"(同一供应商供应××超市不同部组单品,仅在"厂商编号"前加部组号以示区别)。

    ●××购销单品清单为合同的重要附件,该附件为××超市选购供应商具体单品的依据,是对确认每一单品基础信息的全面描述。

    ●购销单品清单须经双方签字确认,确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店,并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个"单品编码"。

    ●供应商基础资料和其供应的单品基础信息(单品调整或包装/规格/价格等)如有变动,须以书面形式提前一个月通知谈判员,以便及时更正购销单品清单,变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利,提高双方数据的准确和效率。

    ●双方确认合同后并非承诺购买,商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。

    ●有关商品及商品促销的所有问题,供应商应与谈判员联系解决。

    ●谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率,请与谈判员预约洽谈时间。

    ●为节省往返时间,供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。

    关于订/送/验收货

    ●店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料,根据店内销售及库存情况向供应商发送订单(订单须是电脑打印,手写订单无效)。

    ●订单须以传真方式向供应商下达(非传真方式供应商可拒绝送货,并向公司稽核部反映)。

    ●供应商收到订单后,要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。

    ●供应商必须按订单送货,与订单不符收货部拒绝收货,商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。

    ●订单传真不清楚或订量不清楚,请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货,请及时向各店营业主管或经理反映,协商解决方案。长时间(15天以上)断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映,以便谈判在电脑系统内及时终止,店营业不再订货。

    ●收货完成后,供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后,在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。

    关于对帐和结款

    ●店财务部核算员负责与供应商对帐业务。

    ●在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9:30到12:00。

    ●为节省时间,请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数,在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符,如不符双方应预约时间详尽核对。

    ●对帐完成后,请按双方核对的数额开具增值税票,并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部,以保证按期结款。

    ●供应商第一次办理结款,请提供:

    ☆公司授权的结款代表人的证明,包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。

    ☆结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章(A4规格纸张)。

    ☆供应商的开户行及帐号。

    ●供应商发生退票,请用公司抬头的信纸说明支票作废原因,并加盖公司章,同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。

    ●供应商支票遗失,请立即到××超市开户行挂失。如支票未被冒领,自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。

    关于工作划分

    ●谈判部谈判员负责:供应商的签约、终止,单品的新增、终止、变价等变更,促销,赞助费用。

    ●财务部负责:核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。

    ●店营业/收货组的营业员/主管负责:订货、验货、退货。

    ●店财务部核算员/会计负责:对帐、结帐、赔偿。

    ●店营业经理负责:长期租用店内堆头、店内广告。

    供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部:谈判经理/区经理;
    店内:店长。

    关于业务其它要求

    ●我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品,这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方,这就意味着销量的增加和生意的提升。为此,××超市必须拥有最低成本。

    ●为推动店内销售,××超市要求供应商积极参与促销,并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。

    ●××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议,并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。

    ●××超市要求供应商在合作上必须诚实,提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效,供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。

    ●因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的,造成××超市相关损失由供应商补偿。××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。

    ●××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行,所有业务活动公开。

    ●××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉,所有业务活动公开透明。

    ●××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处(如回扣、礼品或其它好处)都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出,我们不希望有这种情况发生,所以××超市规定:

    ☆凡××超市员工,不论职务高低,都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人,收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括:娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣,供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。

    ☆该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂××超市员工,一经发现即终止合作。如××员

    工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作,请直接向公司稽核部反映。

    ☆供应商赞助××超市的任何费用,都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据,供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用,财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票,供应商将财务核章的收费单据交给谈判员,谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票,供应商有权拒绝交纳。

    ☆未按时限交纳的费用,总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。

    关于供应商建议或投诉举报

    ●××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。

    ●××超市对供应商利益的维护,就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容(信件、陈述、举报人等)高度保密。

    供应商资质审核管理制度 第2篇

    公司供应商管理制度

    (试行)

    第一章总则

    第一条为规范公司供应商管理,提高公司经营合理化水平,加强信息共享,降低供应成本,提高采购物资质量,增强供应安全系数及供应可靠性,特制定本制度。

    第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核,统一建立公司物资供应商档案库,实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。

    第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。

    第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家(特殊物资除外)。

    第二章机构及职责

    第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门,负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作,供应商管理中主要履行以下主要职责:

    (一)组织制定公司供应商管理制度;

    (二)各单位供应商准入审核备案工作;

    (三)织织制定各单位供应商管理的政策与机制,下达各单位执行,监管各单位供应商管理工作。

    第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作,履行以下主要职责:

    (一)组织建立供应商资质审查小组,落实供应商准入管理工作。

    (二)组织建立供应商考核小组,落实供应商考核管理工作。

    (三)依据平台下达的供应商管理政策,参与供应商评审、推荐和考核工作。

    第三章供应商准入管理

    第七条供应商准入必须具备以下基本条件:

    (一)具有法人资格;

    (二)具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等;

    (三)具有良好的商业信誉,近三年经营活动中无违法记录;

    (四)具有完善的质量保证体系,近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况;

    (五)集团公司或平台要求具备的其它条件。

    第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外,还要提供必要的资质资料,资质资料包括:

    (一)营业执照复本及复印件;

    (二)税务登记证副本及复印件;

    (三)组织机构代码证;

    (四)法定代表人证书或委托代理证明及复印件;

    (五)相关资质证明(生产许可证、检验报告等)或必要的文件;

    (六)企业通过的IS09001体系证明文件;

    (七)要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告;

    (八)特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书;

    (九)其它能证明该单位供应实力的资信文件。

    第九条供应商准入审批程序

    (一)采购管理部门在规定的时间内,根据要求填写《供应商调查表》,同时要求供应商提供相应的资质资料,所有资料必须加盖单位公章并保证真实有效。

    (二)采购管理部门对供应商资质文件初审后,将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组,由资质审查小组对其进行评选评定。

    (三)评定合格的供应商进行送样,由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告,验收合格的供应商对送样物资进行报价,采购部门负责比价、议价,原则上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格。

    (四)经综合评分,合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告,经主管领导审核,总经理审批后,报平台审核备案,集团公司审定添加,录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证。

    第十条供应商准入证实行有效期制,准入证有效期一年,每年12月份审验一次,期满后复审。复审合格的,换发新证;
    不合格的,准入证作废并收回,取消准入资格。

    第十一条供应商发生更名时,其准入资格自动取消,从供应商名录中予以删除,供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证;

    第四章供应商的考核管理

    第十二条各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次考评,当供应商所供物资发生重大质量事故时,随时对供应商进行评价及考核,确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本,评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则,对供应商进行客观的评价。

    第十三条供应商评价标准(产品质量:40分,价格:30分,交货期:20分,售后服务:10分)

    (一)产品质量:质量是采购考核评价供应商的最重要的因素,供应商在供应产品的过程中,采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验。物资验收时每发生一项质量不合格的,扣2分,该项物资第二次验收不合格的,扣10分,物资安装后发生一般质量问题的,扣10分,严重影响公司安全生产的,本项不得分。

    (二)价格:产品价格是考核评价供应商的重要指标参数,各企业根据所属物资情况,参考市场价格,对主要物资建立物-4-

    资价格信息库,供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%,扣1分,每高于合理利润价格2%,扣2分,依次类推;
    同一供应商供应几种物料,按平均计算。

    (三)交货期:交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标,每类物资逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,给公司安全生产造成重大影响的,本项不得分。

    (四)售后服务:售后服务主要考核供应商产品售出后,供应商所做的售后工作。供应商应主动提供售后报务,主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换,对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访,或通过问卷调查等方式,更好的为公司服务。评价得分:按期服务:10分;
    偶尔拖延:7分;
    经常拖延:2分;
    置之不理:0分。

    第十四条供应商等级划分

    (一)A级供应商(优秀供应商,考核评定≥90分)

    (二)B级供应商(良好供应商,考核评定≥80分)

    (三)C级供应商(合格供应商,考核评定≥70分)

    (四)D级供应商(不合格供应商,考核评定<70分)第十五条供应商考核处理

    (一)A级供应商:各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排,该类物资采购总额≥50%

    (二)B级供应商:由物资部提请供应商改进不足,并限期整改,整改不力的降级处理,该类物资采购总额≥30%。

    (三)C级供应商:由采购部、技术部、质监部等部门予-5-

    供应商资质审核管理制度 第3篇

    第一章 总 则

    第一条 为进一步规范物资采购供应商管理,打造公开、公平、公正的市场竞争环境,有效防控经营风险,保证物资采购质量,切实服务好安全生产和项目建设,根据《关于印发<河南煤化集团供应商管理办法(暂行)>的通知》(河南煤业化工〔2012〕531号),结合企业实际,特制定本办法。

    第二条 本办法适用于公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。

    第三条 公司对自购物资供应商实行归口统一管理,物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。

    第四条 供应商管理坚持以下原则:

    (一)荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则;

    (二)供应商资源内部共享,在库供应商优先使用原则;

    (三)常用物资供应商入库为主原则;

    (四)数量控制,生产性企业为主原则;

    (五)公平、公正、公开录用,谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

    第五条 战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。

    第二章 管理机构和职责分工

    第六条 为加强供应商管理工作,成立统购物资供应商管理领导小组。

    组 长:赵金修

    副组长:陈廷章

    成 员:金文成、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、骆朝军、王小成、马杰。

    领导小组下设办公室,办公室设在物资供应部。

    领导小组职责:

    1、审定供应商管理相关制度与办法;

    2、评定、审批自购物资供应商入库、退出;

    3、审批在库供应商考评结果;

    4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。

    第七条 供应商管理职责划分

    (一)物资供应部职责:

    1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度;

    2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审,推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商;

    3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察;

    4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督;

    5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

    6、制定公司供应商管理制度,经领导小组审定后监督执行;

    7、建立健全公司自购物资供应商信息库,组织对拟入库供应商进行准入审核,必要时参与考察;

    8、收录和维护公司自购物资供应商信息,对在库供应商进行动态管理;

    9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审,并实行优胜劣汰;

    10、组织调查公司自购物资供应商的不良行为,提来源理意见和提议;

    11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

    (二)企管部职责:

    1、参与制定公司供应商管理制度;

    2、参与公司自购物资供应商入库准入审核工作;

    3、参与公司自购物资供应商评审;

    4、其他相关工作。

    (三)综合管理部职责:

    1、监督公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作;

    2、审查监督物资采购中在库自购物资供应商使用及管理工作;

    3、查纠供应商管理中的违规违纪行为;

    4、其他相关工作。

    第三章 供应商分类

    第八条 按供应商重要程度分为五类:战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商、临时供应商。

    (一)战略供应商:指与河南煤化集团或永煤控股签署有战略合作协议,供给的产品在河南煤化集团或永煤控股内部认可度高、质量稳定可靠、用量优势明显、技术含量高,且其行业地位突出和品牌影响力较大、技术装备先进、履约本事强、企业商誉好,属于国内或行业内知名企业。

    (二)重点供应商:指其产品在公司内用量相对较大,技术含量较高,质量稳定可靠,企业技术装备先进,履约本事较强,在行业内部有必须知名度,属于被各使用部门认可的供应商,是公司物资采购的常规渠道。

    (三)一般供应商:指其产品技术优势不明显、品牌影响力不大、行业地位一般的供应商,但其产品在公司有较为稳定的用量,质量稳定可靠,售后服务及时,是公司物资采购的补充渠道。

    (四)内部供应商:是指与河南煤化集团或其下属企业之间存在不一样形式的股权结构关系,且具有国家认可的生产资质,证照齐全,合法经营,体系完善,能够生产满足永煤控股安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。

    (五)临时供应商:除上述四类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。

    第四章 供应商准入

    第九条 按照河南煤化集团及永煤公司统一要求,对物资采购供应商实行准入制度。物资采购活动优先从各级供应商信息库中选择入围供应商。

    (一)河南煤化统购物资供应商准入由我公司推荐,经永煤控股供应商管理部门核准,上报河南煤化集团供应商管理部门汇总、审核,经河南煤化集团供应商管理领导小组批准后执行。

    (二)永煤控股统购物资供应商由我公司推荐也可直接由物资供应管理部(龙宇国贸)申请准入,经审查审核合格后报永煤控股供应商管理领导小组批准后执行。

    (三)自购物资供应商由使用单位推荐也可直接由物资供应部申请准入,经审查审核合格后报公司供应商管理领导小组批准后执行。

    第十条 供应商准入应贴合以下基本条件:

    (一)资质贴合要求。具有法人资格和独立承担民事职责的本事。

    (二)遵守国家法律法规,在以往与永煤控股各单位业务往来中没有违规违约记录。

    (三)遵守与河南煤化集团及永煤控股业务往来中的廉政承诺。

    (四)具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以及资质、质量认证管理体系。

    (五)财务核算规范,具有良好的资金实力和财务状况。

    (六)特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书。

    (七)内部供应商必须是经河南煤化集团认定的企业,其企业名称及准入产品以河南煤化集团正式公布的目录为准。

    第十一条 供应商准入必要条件

    (一)战略供应商准入必要条件:

    1、贴合《河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法(暂行)》规定的条件。

    2、主要产品必须在河南煤业化工集团和永煤控股战略采购物资目录范围内。

    3、与河南煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议。

    (二)重点供应商准入必要条件:

    1、以常用设备类、材料类、安全设备类生产型企业为主;重点进口设备与材料的国内总代理商或唯一经销商可经审批程序列为重点供应商;

    2、在同行业中具有必须的规模,并且具有规范完善的产品质量控制体系和售后服务体系;

    3、具有二年及以上业务合作史,并且在业务过程中没有发生过安全质量事故,供货及时、服务良好。

    (三)一般供应商准入必要条件:

    1、具备准入供应商的基本条件;

    2、具有一年及以上业务合作经历,产品质量、交货、服务能够满足安全生产要求。

    (四)临时供应商不纳入供应商信息库管理,根据实际需要选用推荐。

    第十二条 对战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供应商根据准入的必要条件不一样,分类推荐上报和建库,建库有关具体要求详见本办法第五章规定。

    (一)对入库供应商实行总量控制,原则上单一品种或同类型物资入库供应商数量控制在3-9家。国家规定的专营产品、独家专利产品、行业垄断的物资供应商总量达不到要求的,经供应商管理领导小组审批后可低于3家。

    (二)统购物资入库供应商(重点和一般供应商)原则上以常用通用、大型大宗物资为主。

    (三)我公司不评定战略供应商,对已列入河南煤化集团和永煤控股战略供应商库的供应商不再单独建库或将其列入其他类别供应商库进行管理。

    (四)内部供应商由河南煤化集团根据实际进行单独建库管理。

    (五)临时供应商不纳入供应商库管理,其准入条件按照第十条有关规定,推荐审批按有关程序进行。

    第十三条 准入供应商的基本权利和义务

    (一)对采购及评价中存在的不公正行为向供应商管理部门进行质疑与投诉;

    (二)具有向公司供给产品及服务的基本资格,并有权获得同自身所供给产品、服务相关的采购和服务信息;

    (三)有权参加公司范围内的物资采购竞价、询价、招标等活动;

    (四)合同签订后有权要求按约定进行履行;

    (五)有权向监督部门投诉公司范围内物资采购中存在的营私舞弊行为;

    (六)理解永煤控股相关部门和人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询;

    (七)以诚信的原则参与经营活动,不以不正当手段搞竞争;

    (八)响应河南煤化集团和永煤控股廉政共建要求,遵守廉洁行为条款;

    (九)业务合作中不串通其他供应商哄抬价格,牟取利益;

    (十)中标后,按规定与采购单位签订合同,履行投标承诺;

    (十一)严格执行合同条款,不断提高产品质量和服务水平;

    (十二)及时向供应商管理部门通报企业重大变更情景,如企业重组、更名、迁址等。

    第十四条 准入供应商可享受的优惠政策

    (一)重点供应商:

    1、在贴合条件的战略供应商数量不能满足招标需要时,应优先推荐重点供应商入围投标,推荐入围供应商数量贴合要求后,不再选择其他类别的供应商。

    2、在同一标段进行竞争的供应商,对上年度供应商评价中被评为A级的重点供应商,招标组织部门在汇总商务评分时可给予1分的商务加分,并在审批招标结果时将加分情景备注注明。

    3、重点供应商可缴纳长期投标保证金。

    (二)内部供应商:

    1、对河南煤化集团评定的一类内部企业参与招标时给予2分的商务加分,二类内部企业给予1分的商务加分,以上情景须在物资采购结果审批时备注说明。

    2、内部供应商不缴纳标书费、投标保证金和中标会务费。

    (四)一般供应商:实行全面竞争,不享受优惠政策。

    旅途中的夜光。

    - 雪 飞 - 雪飞博客

    第五章 供应商信息库建立和维护

    第十五条 待首批供应商信息库建成后,每年12月下旬为新增供应商入库集中推荐期,次年元月底前按规定程序审批并报永煤控股物资供应管理部审查备案后在一季度发布新一年在库供应商名单,特殊情景下可随时推荐。

    第十六条 供应商入库程序

    (一)河南煤化集团和永煤控股统购物资供应商入库程序

    按照《永煤控股供应商管理办法》第十六条规定执行。

    (二)自购物资供应商入库程序参照以上规定执行。

    1、推荐申请

    物资供应部根据物资使用单位及自行推荐的供应商填写《商丘裕东发电有限职责公司物资准入供应商推荐审查表》、《商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报审批表》、《商丘裕东发电有限职责公司供应商入库准入申报明细表》(附件1—附件3),连同供应商所供给的所有资料进行准入推荐。

    2、资格预审

    企管部和监督部门共同对供应商进行资格预审,具体包括:

    (1)营业执照:具体审查企业名称与在库供应商名称是否一致、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情景等。个别地区的营业执照在有效期内不需进行年检的,应由当地工商部门出具书面证明。

    (2)税务登记证:具体审查登记时光、经营范围、是否为增值税一般纳税人等。

    (3)组织机构代码证:具体审查有效期限和年检情景等。

    (4)生产许可证:列入《全国工业产品生产许可证发证产品目录》的产品,应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性等进行审查。

    (5)认定物资必须具有的相关强制性认证及资质(如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等)原件及复印件(加盖公章),具体审查有效期限、产品名称等信息。

    (6)生产本事、技术装备水平,产品执行标准、专利证书和市场业绩。

    (7)产品代理授权书。审查其手续是否贴合法律规定,是否有效,从事专卖销售和代理销售的供应商需供给生产厂家或销售总代理所供给的"书面授权及委托证明文件。

    (8)考察报告或推荐意见。考察报告应按统一格式执行,且签字盖章手续齐全。

    (9)兼有安装、维检业务的供应商供给国家有关部门认可的安装、维检资质证明。

    (10)分公司性质的供应商必须按要求同时供给本公司及总公司的相关资料。

    (11)其他必要证件。对产品质量有特殊要求的,根据行业和产品个性化要求供给。

    3、准入评审

    物资供应部对各单位申报的供应商信息从生产条件、技术水平、质量保证本事、经营状况、供货本事、服务水平、供应商准入种类等方面进行审核、评价,进行适当调整和分类整理后构成书面意见报公司供应商管理领导小组复核、审批。

    4、准入核准、录入建库

    物资供应部将复核、审批后的合格供应商信息录入供应商库。

    第十七条 供应商信息库应当建立完善的信息档案(含电子档案)包括:供应商入库资格预审的所有文件(复印件需加盖公章)以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告等。

    第十八条 对供应商信息库实行动态维护,物资供应部必须及时将与库内供应商业务合作情景、对其考评情景等相关信息录入信息库。

    第十九条 供应商入库实行职责追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的,对有关职责单位、部门和人员进行严肃职责追究。

    第六章 供应商选用推荐

    第二十条 供应商选用推荐的基本要求:

    (一)根据采购方式不一样推荐供应商,且拟推荐供应商理解我方采购邀请,并能按要求进取响应。

    (二)同一标段拟入围供应商整体实力相当(尤其技术及加工实力须为同一档次)。

    (三)招标方式采购的,同一标段拟入围供应商中同一地级市及以下区域的供应商原则上最多不得超过两家。

    (四)选用推荐优先从供应商库中选取供应商,确保供应商推荐具有可追溯性。

    第二十一条 供应商选用推荐按以下原则办理:

    (一)按供应商类别选用:重点供应商先于一般供应商;一般供应商先于临时供应商。

    (二)按供应商评价结果选用:同类型供应商评价级别高、得分高者优先于级别低、得分低者。

    (三)凡自愿退出的在库供应商,以及被评为D级和被清理出供应商库的供应商(含临时供应商)两年内在公司范围物资采购中不得再选用。

    第二十二条 供应商选用推荐程序

    (一)河南煤化、永煤控股统购物资供应商使用准入推荐程序按河南煤化集团、永煤控股相关具体要求执行。

    (二)自购物资供应商选用推荐程序

    1、各部门根据自购物资供应商信息库,结合实际情景,填写《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》(附件4),签章手续齐全后报送至龙宇物资供应部。

    2、物资供应部对报送的供应商信息进行初审(是否在库且贴合推荐选用原则),经综合部纪检监察复核,分管领导审批后列为入围供应商名单。发现超出在库供应商范围或不贴合选用原则的应及时调查,查清原因后要求相关单位及时予以纠正。

    3、在库供应商不能满足需要时,可推荐临时供应商入围,由各子各单位填报《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》(附件4),签章手续齐全并附齐供应商资质材料后一并报送物资供应部,物资供应部对报送的供应商信息进行初审后组织会审会签,会审完成后可暂作为入围供应商参与物资采购活动。

    第二十五条 凡是国内能够生产的单(台)批次价值在5万元以上的物资在采购时原则上不得推荐中间商或代理商参与供应,但供应商采用的销售模式属于完全授权代理模式,没有其他销售模式存在的特殊情景例外。

    第二十六条 供应商准入过程中,必要时应组织对拟入围供应商进行实地考察,具备下列情形之一的,应当组织考察:

    (一)与生产紧密相关,对项目进程具有较大影响的关键物资采购;

    (二)技术含量较高且价值较高的主要、大型设备及原材料的采购;

    (三)拟推广试用的新材料、新型关键设备的采购;

    (四)认为其他应当考察的情形。

    对在河南煤化集团内部具有良好业绩的成熟供应商可不再进行考察,但应将书面咨询材料存档备查,对于应当考察而未进行考察的供应商一律不得入围。

    第二十七条 拟组织供应商考察活动的,由物资供应部牵头组织,须提前2日通知纪检监察部门参与(未按要求通知监督部门参与的,对考察结果可不予认可),并须统一执行《永煤控股物资采购供应商考察模板》(附件5):

    (一)统购物资供应商考察模板适用于永煤控股统购物资的供应商考察活动,具体由物资供应部负责组织协调,原则上应邀请使用部门、技术部门和永煤控股专业技术、审计监察、法律和物资供应管理部(龙宇国贸)等部门参加。

    (二)自购物资供应商考察模板适用于自购物资或永煤控股授权自购物资的供应商考察活动,具体由物资供应部组织协调,原则上应邀请使用部门、技术、财务、法律监察等相关部门参加。

    (三)组织供应商考察活动的,应当于考察结束之日起7日内(不分统、自购),将签章手续齐全的考察报告报物资供应管理部和相应的纪检监察部门备案。

    旅途中的夜光。

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    第七章 供应商考核评价

    第二十八条 对在库供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考核评价,临时供应商不参与考评。

    第二十九条 物资供应部应当对在库供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪,根据使用单位反映的产品质量、现场使用、售后服务等情景,对供应商产品、业务信息进行收集、记录,作为供应商考核的重要依据。

    第三十条 对在库统购物资供应商在日常业务往来中发现的问题,物资供应部负责及时填写《河南煤化集团供应商违规违约行为记录表》(附件6)报物资供应管理部,由其汇总整理后上报河南煤化集团。

    第三十一条 对在库供应商(重点为发生业务往来的供应商)的年度考核评价于次年1月份进行,评价结果作为供应商准入、退出、分级与使用的重要依据。

    (一)河南煤化集团、永煤控股统购物资供应商年度评价按河南煤化集团、永煤控股统一要求执行。

    (二)公司自购物资供应商年度考核评价程序:

    1、物资供应部发布供应商考核评价通知;

    2、各部门根据通知要求,对自购物资供应商进行考核评价,考核结果按要求报送物资供应部,对与本单位无业务往来的供应商不进行考核评价。

    3、物资供应部根据考核结果,结合日常信息掌握情景,牵头组织安全技术、生产、企管部、财务、审计监察等相关部门,对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布,年度无业务往来的供应商无特殊情景维持原评价结果。

    第三十二条 对供应商年度考核评价采用量化打分方式进行(评价资料和办法详见附件7《公司供应商年度考评资料及评分表》),评价采用百分制,资料包括产品质量、产品价格、履行本事、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一样项目中出现扣分的,可累计扣分,该项分值扣完为止;对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的,评价时不累加计算;分项考评中各考评分项所设分值扣完为止,不进行越项、超分值扣分。

    第三十三条 供应商年度评价类别与等级确认

    供应商年度评价主要对重点供应商、一般供应商、内部供应商进行评价,分别评出A、B、C、D四个等级:A级得分≥90分;B级80≤得分<90分;C级70分≤得分<80分;D级得分<70分;临时供应商不参与评价定级。

    第三十四条 供应商评价达标级别要求:

    (一)重点供应商。在年度评价中须到达B级及以上,若评价为C级则降为C级一般供应商;若A级重点供应商连续两年评为A级,该供应商所供产品若在战略采购物资范围之内可晋升为战略供应商。

    (二)一般供应商。在年度考评中必须到达C级及以上,若连续两年被评为A级,可晋级为B级重点供应商。

    (三)内部供应商。在年度考评中必须到达C级及以上,因内供产品质量问题或售后服务不及时给使用单位造成经济损失或其他不良影响的,除给予经济处罚外,将不合格内供产品信息上报河南煤化集团,停用不合格产品;情形严重的,严肃追究单位及人员职责,对内部企业等级做降级处理直至取消其内部供应商资格。

    (四)凡年度评价为D级的各类供应商一律视为不合格供应商。

    第八章 供应商退出

    第三十五条 发现供应商在日常业务往来中有以下行为之一的,可随时终止其在公司的供应业务,及时清理出库。

    (一)商业贿赂;

    (二)重大质量问题引发重大事故;

    (三)报价不实、低价位承诺未兑现;

    (四)资质材料弄虚作假;

    (五)所供物资以次充好、以假充真的商业欺诈行为;

    (六)配套产品供应严重滞后,影响我方正常生产和建设或借机哄抬价格;

    (七)以不正当方式谋求入围投标或无正当理由拒不参加我方投标邀请的;

    (八)经查实存在招标过程中有串标、围标行为;

    (九)不按合同要求履约或两次不能按时交货,影响供应的;

    (十)售后服务不及时,年度内出现2次以上且影响安全生产的;

    (十一)代理供应商用其他产品冒充所代理厂家产品的;

    (十二)已停止生产、经营或更改生产、经营范围后,质量管理和技术水平下降,不能保证所供产品质量的;

    (十三)准入后连续两年未发生业务,且永煤控股内部没有其产品在用的;

    (十四)内部管理混乱,多头授权,扰乱正常经营秩序的。

    (十五)具有虚假、恶意质疑与投诉,损害河南煤化集团、永煤控股及公司形象、声誉等其他严重不良行为的。

    对于容忍、纵容供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的,无论是否给各级公司造成经济损失或不良影响的单位及个人,均将按照干部管理权限进行严肃职责追究。

    第三十六条 供应商在评价及退来源理中发现自身的合法权益受到损害时,能够书面形式或经过指定网站向供应商管理领导小组办公室提出质疑和投诉,质疑和投诉时应供给明确的事实证据及理由,不得进行虚假、恶意投诉。

    第九章 附 则

    第三十九条 发此刻供应商入库准入、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的,视情节对有关职责人给予处罚和处分,构成犯罪的,移送司法机关处理。

    第四十条 本办法解释权归有限职责公司。

    第四十一条 本办法自下发之日起开始执行。

    供应商资质审核管理制度 第4篇

    1、目的

    为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。

    2、范围

    本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

    3、职责

    各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

    4、内容

    4.1管理原则和体制

    4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。

    4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。

    4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。

    4.1.4对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

    4.2供应商的评定内容

    4.2.1资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。

    4.2.2产品质量水平评定。包括:

    (1)物料来件的优良品率;

    (2)质量保证体系;

    (3)样品质量;

    (4)对质量问题的处理。

    4.2.3交货能力评定。包括:

    (1)交货的及时性;

    (2)扩大供货的弹性;

    (3)样品的及时性;

    (4)增、减订货货的批应能力。

    4.2.4技术能力评定。包括:

    (1)工艺技术的先进性;

    (2)后续研发能力;

    (3)产品设计能力;

    (4)技术问题材的反应能力。

    4.2.5服务评定。包括:

    (1)零星订货保证;

    (2)配套售后服务能力;

    (3)服务态度。

    4.2.6合作状况评定。包括:

    (1)合同履约率;

    (2)年均供货额外负担和所占比例;

    (3)合作年限;

    (4)合作融洽关系。

    4.2.7价格评定。包括:

    (1)优惠程度;

    (2)消化涨价的能力;

    (3)成本下降空间。

    4.3供应商评定步骤

    4.3.1采购部进行市场调查,拟出至少3家具备资质和能力的单位。

    4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行实地考查,形成考查报告。

    4.3.3依据考查报告,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。

    4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应保持3家。

    4.5采购部可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠待遇。

    4.6管理措施

    4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理情况。

    4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。

    4.6.3各单位应积极开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

    供应商资质审核管理制度 第5篇

    供应商管理制度

    1.总则

    1.1制定目的

    为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。

    1.2适用范围

    凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。

    1.3权责单位

    (1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

    (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

    2.供应商管理规定

    2.1供应商开发

    供应商开发程序如下:

    (1)供应商资讯收集。

    (2)供应商基本资料表填写。

    (3)供应商接洽。

    (4)供应商问卷调查。

    (5)样品鉴定。

    (6)提出供应商调查申请。

    2.2供应商调查

    供应商调查程序如下:

    (1)组成供应商调查小组。

    (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

    (3)列入合格供应商名列。

    2.3订购、采购

    订购、采购程序如下:(1)请购。(2)询价。(3)比价。(4)议价。(5)定价。(6)订购。(7)交货。(8)验收。

    2.4供应商评鉴

    供应商评鉴程序如下:

    (1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。(2)每半年进行一次总评。

    (3)列出各供应商之评鉴等级。(4)依规定奖惩。

    2.5供应商复查

    (1)每年对合格供应商进行一次复查。(2)复查流程同供应商调查。

    (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。

    2.6供应商辅导

    (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。(2)不合格供应商应予除名。

    (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。

    2.7供应商奖惩

    2.7.1奖励方式

    对优秀之供应商有下列奖励方式:

    (1)A等供应商,可优先取得交易机会。

    (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。

    (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。

    (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显著者,另行奖励。

    (5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。(6)A等供应商,

    年终可获公司“优秀供应商”奖励。

    2.7.2惩处方式

    (1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。

    (2)(2)C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

    (3)(3)E等供应商即予停止交易。

    (4)D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准,视同E等供应商,予以停止交易。

    (5)因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。

    (6)信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

    标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节,战略采购包括供应商的开发和管理,订单协调则主要负责材料采购计划,重复订单以及交货付款方面的事务。

    统一标准的供应商情况登记表,来管理供应商提供的信息。这些信息应包括:供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息,可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性,以及其综合竞争能力。在供应商审核完成后,对合格供应商发出询价文件,一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节,并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后,要对其条款仔细分析,对其中的疑问要彻底澄清,而且要求用书面方式作为记录,包括传真,电子邮件等。

    后续工作是报价分析,报价中包含有大量的信息,如果可能的话,要求供应商进行成本清单报价,要求其列出材料成本、人工、管理费用等,并将利润率明示。比较不同供应商的报价,你会对其合理性有初步的了解。

    A:申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

    B:供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。

    C:财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后,进入“采购程序”。

    C1:在财务部审核后决定签否的情况下,将资料退回申请部门,申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

    C2:经过“坚持申请采购程序”后,报总经理审核,如总经理签批,进入“采购程序”;
    如总经理签否,仍退回申请部门,由部门经理放弃申请,用其他方法解决。

    D:进入“采购程序”后,由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况,进入“合同签定及审核程序”;
    若属小额采购,则由供货商处直接采购。

    E:进入“合同签定及审核程序”,由供应部根据供货商提供的资料,形成合同文本,交财务部进行成本利润分析,财务部审核签批后,报总经理,签批后交供应部签定合同并执行,进入“收货程序”;
    若财务部及总经理审核后浅否,退还供应部与供货商重新谈判。

    F:收货人员按“收货程序”检验所购物品,如不合格,进入“退货程序”

    G:收货人员按“收货程序”检验所购物品合格,进入“入库程序”和“结算环节”。

    G1:进入“入库程序”后,通知申请部门,可以进入“使用、销售环节”。

    G2:进入“结算环节”后,由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

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